Onderstaand is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde lasten en baten in 2019. Een verklaring voor de afwijkingen ten opzichte van de begroting is opgenomen in het onderdeel Financiën van ieder programma in het programmaplan.
bedragen x € 1 miljoen
begroting | jaarrekening | ||||||
programma's | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | resultaat |
Bestuur, inwoners en economie | 23,1 | 3,8 | 19,3 | 25,4 | 4,3 | 21,1 | -1,9 |
Duurzaam, leefbaar en bereikbaar | 125,2 | 78,6 | 46,7 | 128,9 | 79,5 | 49,4 | -2,7 |
Ruimte en wonen | 160,4 | 147,6 | 12,8 | 125,6 | 162,2 | -36,6 | 49,4 |
Zorg en welzijn | 207,1 | 6,6 | 200,5 | 206,0 | 6,8 | 199,2 | 1,3 |
Werk en inkomensondersteuning en inclusiviteit | 138,0 | 93,0 | 45,0 | 136,1 | 91,6 | 44,5 | 0,5 |
Onderwijs, sport en cultuur | 94,4 | 30,6 | 63,8 | 89,5 | 31,6 | 57,9 | 5,8 |
Veiligheid | 20,1 | 0,6 | 19,5 | 20,4 | 0,9 | 19,5 | 0,0 |
Bedrijfsvoering | 72,0 | 1,5 | 70,4 | 73,4 | 2,6 | 70,7 | -0,3 |
Financiën | 3,3 | 454,0 | -450,7 | 1,4 | 459,8 | -458,4 | 7,7 |
subtotaal programma's | 843,6 | 816,5 | 27,1 | 806,6 | 839,3 | -32,8 | 59,9 |
totaal resultaatbestemming | 167,6 | 194,8 | -27,1 | 186,9 | 159,4 | 27,5 | -54,6 |
eindtotaal | 1.011,2 | 1.011,2 | 0,0 | 993,4 | 998,7 | -5,3 | 5,3 |